SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS624075
Číslo v CRZ*: |
BS624075 |
Predmet: |
Vyváženie pneumatík, montáž a demontáž kolies na os. motorových vozidlách Škoda Fábia GL 148 AL a Hyundai i30 GL 524 AR. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PNEUSERVIS - ĽUBO, Ľubomír Ďorko, Nemocničná 1791/48, 056 01 Gelnica, IČO: 34602186 |
Hodnota faktúry: |
60,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
22.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12