SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A423071
Číslo v CRZ*: |
A423071 |
Predmet: |
Materiál na údržbu - posypová soľ a fólia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stavebniny KLEŠČ, s. r. o., Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie pr. Hlavná 151, 056 01 Gelnica, IČO: 36580724 |
Hodnota faktúry: |
41,76 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
18.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12