SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: A423071

Číslo v CRZ*:

A423071

Predmet:

Materiál na údržbu - posypová soľ a fólia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stavebniny KLEŠČ, s. r. o., Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie pr. Hlavná 151, 056 01 Gelnica, IČO: 36580724

Hodnota faktúry:

41,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2023

Dátum zverejnenia:

18.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12