SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: 619283

Číslo v CRZ*:

619283

Predmet:

Internet za 12/2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

54,31 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.01.2020

Dátum zverejnenia:

13.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12