SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: 619260

Číslo v CRZ*:

619260

Predmet:

Režijné náklady na ubytovanie pre 7 osôb, podanie stravy 35a preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00159433

Hodnota faktúry:

262,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

12.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12