SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: A421013

Číslo v CRZ*:

A421013

Predmet:

Tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Soft-Tech, s. r. o., Breznica 288, 091 01 Braznica, IČO: 45917272

Hodnota faktúry:

589,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.04.2021

Dátum zverejnenia:

22.04.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12