SOŠ Prakovce - faktúry

Faktúra: A420070

Číslo v CRZ*:

A420070

Predmet:

Výpočtová technika

Zmluvná strana:

dodávateľ: ITSK, s. r. o., Zelená 29, 949 05 Nitra, IČO: 36556050

Hodnota faktúry:

5 065,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2020

Dátum zverejnenia:

27.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:26
Upravené: 20.11.2019 17:12