SOŠ Ostrovského Košice - objednávky

Číslo objednávky Predmet Celková hodnota (s DPH) Dátum Dodávateľ
50023 Údržba kopírovacieho stroja Canon 2520i 217,20 01.06.2016 Kristián Petro - Polygra Plus
50057 Vyhľadávanie porúch 69,54 04.07.2016 Východoslovenská vodárenská
50059 Vykonanie dezinsekcie v ŠI 679,06 20.07.2016 ASANARATES s.r.o.
50056 Výmena a opava senzorových zariadení 381,72 04.07.2016 Emil Petro - Lime
50672 VýpočtTechnika DHM 1053,00 11.07.2022 Datacomp, s.r.o.
50615 VýpočtTechnika DHM 4200,00 01.12.2021 ITSK s.r.o.
50044 VýpočtTechnika OTE 366,41 20.06.2016 Datacomp, s.r.o.
50001 VýpočtTechnika OTE 406,00 27.04.2016 Datacomp, s.r.o.
50389 zadlabávací zámok 399,59 17.06.2019 Pokladňa ÚKSK
50062 Zmluvný paušál za obdobie apríl-jún 2016 560,20 04.07.2016 Letecká vojenská nemocnica a.s.
Nájdených 850 záznamov, zobrazujem 841 až 850.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

     

Export objednávok do CSV formátu

Objednávky z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:23