SOŠ Ostrovského Košice - objednávky

Číslo objednávky Predmet Celková hodnota (s DPH) Dátum Dodávateľ
50058 Služby virtuálnej knižnice 16,56 08.07.2016 KOMENSKY s.r.o.
50067 Školenie CCNA1 v5.0 210,00 08.07.2016 CEELABS s.r.o.
50068 Školenie CCNA2 v5.0 252,00 25.07.2016 CEELABS s.r.o.
50694 Špeciálny materiál 193,17 26.09.2022 RIVI s.r.o
50612 Špeciálny materiál 16,90 01.12.2021 Datacomp, s.r.o.
50614 Špeciálny materiál 746,84 15.11.2021 RIVI s.r.o
50549 Špeciálny materiál 65,90 12.03.2021 JAGA PLUS s.r.o.
50405 Špeciálny materiál 84,51 27.09.2019 RIVI s.r.o
50362 Špeciálny materiál 153,10 01.03.2019 JAGA PLUS s.r.o.
50318 Špeciálny materiál 834,40 18.10.2018 PLK Trade & Services s.r.o.
50278 Špeciálny materiál 344,37 07.06.2018 SCA Market
50260 Špeciálny materiál 283,69 02.04.2018 SCA Market
50259 Špeciálny materiál 899,25 15.03.2018 JAGA PLUS s.r.o.
50256 Špeciálny materiál 911,98 01.03.2018 Datacomp, s.r.o.
50257 Špeciálny materiál 566,40 01.03.2018 JAGA PLUS s.r.o.
50006 Špeciálny materiál 134,00 16.05.2016 Sklo-porcelán Poltár
50845 Tonery 446,00 27.05.2024 PROLINK s.r.o.
50840 Tonery 1135,10 29.04.2024 PROLINK s.r.o.
50833 Tonery 150,00 02.04.2024 PROLINK s.r.o.
50829 Tonery 88,80 11.03.2024 PROLINK s.r.o.
50814 Tonery 679,20 30.01.2024 PROLINK s.r.o.
50804 Tonery 943,20 14.11.2023 PROLINK s.r.o.
50795 Tonery 254,40 08.11.2023 PROLINK s.r.o.
50774 Tonery 1358,40 18.09.2023 PROLINK s.r.o.
50778 Tonery 270,36 11.09.2023 PROLINK s.r.o.
50767 Tonery 24,00 26.07.2023 PROLINK s.r.o.
50756 Tonery 758,40 02.05.2023 PROLINK s.r.o.
50742 Tonery 91,20 20.03.2023 EURO MEDIA Košice s.r.o.
50738 Tonery 944,40 27.02.2023 EURO MEDIA Košice s.r.o.
50734 Tonery 43,20 20.02.2023 EURO MEDIA Košice s.r.o.
Nájdených 845 záznamov, zobrazujem 751 až 780.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

     

Export objednávok do CSV formátu

Objednávky z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:23