SOŠ Ostrovského Košice - objednávky

Číslo objednávky Predmet Celková hodnota (s DPH) Dátum Dodávateľ
50014 Oprava tlačiarne HP LJ 1022- poško.fólia 60,00 20.05.2016 Kristián Petro - Polygra Plus
50013 Pranie obliečok na vankúše 165,52 20.05.2016 ALKA s.r.o.
50011 Mazanie náklad. výťahu SGNV 5001 186,12 19.05.2016 LIFTEX-Rusnačková V.
50010 Čistiace potreby 241,52 19.05.2016 Ing.Anton Ferenc - TOPO
50009 Tonery 391,08 18.05.2016 PaMaD s.r.o.
50008 Tonery 1480,68 18.05.2016 PaMaD s.r.o.
50007 Čistiace potreby 128,27 17.05.2016 Ing.Anton Ferenc - TOPO
50006 Špeciálny materiál 134,00 16.05.2016 Sklo-porcelán Poltár
50005 Tonery 23,88 12.05.2016 PaMaD s.r.o.
50004 Ostatný materiál 139,20 06.05.2016 EKO Servis SK s.r.o
50003 Kancelárský materiál 84,68 06.05.2016 Papier-Servis s.r.o.
50002 Papier kancelársky 141,00 06.05.2016 Papier-Servis s.r.o.
50001 VýpočtTechnika OTE 406,00 27.04.2016 Datacomp, s.r.o.
50000 Poradenské služby 850,00 27.04.2016 SYP s.r.o.
Nájdených 854 záznamov, zobrazujem 841 až 854.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

     

Export objednávok do CSV formátu

Objednávky z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:23