SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Mário Drahoš čistiace prostriedky 644,22 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. legislatíva pre školy 48,25 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. personálne riadenie 2/2024 47,45 2024
Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske kreslo DIAZ čierne 66,00 2024
MUZIKER, a.s. mikrofón Shure MV7X 181,00 2024
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete služby siete SANET 1-3/2024 150,00 2024
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. hygienické potreby 627,46 2024
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 571,20 2024
Datacomp, s.r.o. servisné práce 25,00 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 508,42 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 577,85 2024
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 01/2024 preplatok -957,11 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 232,56 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 47,67 2024
FIPEK s.r.o. Potraviny 1138,60 2024
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 1591,22 2024
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. Oprava zárubne s výmenou dverí ŠI 1265,00 2024
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 98,19 2024
INTA s.r.o. odber kuchynského odpadu 1/2024 38,40 2024
Tibor Varga TSV PAPIER Kreslo kancelárske, sáčky RU550x550 89,88 2024
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 121,50 2024
LIFTEX-Rusnačková V. odborná a medziobdobná prehliadka výťahov 312,96 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2024 46,31 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/24 20,64 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/24 67,72 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 49,68 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/24 3,58 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 281,51 2024
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/24 9,59 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 41,40 2024
Nájdených 10 118 záznamov, zobrazujem 421 až 450.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34