SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
INMEDIA s.r.o. Potraviny 88,53 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 281,60 2024
Datacomp, s.r.o. Kalkulačky Sencor 160 GN 81,36 2024
RIVI s.r.o materiál na výuku 235,75 2024
Datacomp, s.r.o. predlžovací kábel 59,90 2024
MUZIKER, a.s. materiálne vybavenie KČ 398,10 2024
Thanks Kft. organizačné a administratívne služby 2400,00 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 49,68 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 41,01 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 55,64 2024
Detská rekreácia s.r.o. služby za LVK 2.turnus 12393,00 2024
Mário Drahoš čistiace prostriedky ŠI 313,14 2024
GASTRO - SERVIS Pavol Takáč oprava plynového kotla 180,00 2024
ASC Applied Software Consultans,s.r.o EduPage eGoverment modul pre školy 288,00 2024
EDOS-PEM Inštitút vzdelávania seminár-Poskytovanie cestov.náhrad 98,00 2024
MUZIKER, a.s. mikrofón Shure MV7X 181,00 2024
Mário Drahoš hygienické a čistiace prostriedky ŠK 147,72 2024
Tamal s.r.o. pracovné odevy 177,00 2024
Mário Drahoš čistiace prostriedky 644,22 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. legislatíva pre školy 48,25 2024
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. personálne riadenie 2/2024 47,45 2024
Tibor Varga TSV PAPIER kancelárske kreslo DIAZ čierne 66,00 2024
Združenie používateľov Slovensk. akademickej dátovej siete služby siete SANET 1-3/2024 150,00 2024
ILLE ILLE - Papier -Service SR spol.s.r. hygienické potreby 627,46 2024
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 571,20 2024
Datacomp, s.r.o. servisné práce 25,00 2024
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 01/2024 preplatok -957,11 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 508,42 2024
Lunys, s.r.o. Potraviny 577,85 2024
INMEDIA s.r.o. Potraviny 232,56 2024
Nájdených 10 015 záznamov, zobrazujem 301 až 330.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34