SOŠ Ostrovského Košice - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Lunys, s.r.o. Potraviny 307,91 2025
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Personálne riadenie 2/2025 49,50 2025
PROLINK s.r.o. toner 106,71 2025
Alza.sk s.r.o. Notebook Acer Aspire 5 Steel Gray - 7ks 6205,33 2025
KOSIT a.s výkony služiev TZ 68,14 2025
KOSIT a.s likvidácia odpadu 278,20 2025
PROLINK s.r.o. renovácia toneru 59,04 2025
Kristián Petro - Polygra Plus servisné práce 137,76 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 147,26 2025
FIPEK s.r.o. Potraviny 589,58 2025
MASO J+L, s.r.o. Potraviny 515,96 2025
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Legislatíva pre školy - február 2025 49,50 2025
PROFI-KANAL s.r. o. čistenie kanalizácie 174,05 2025
Seminaria, s.r.o. seminár Poklanica vo verejnom sektore 117,10 2025
František Havrila FP Profil elektorinštalačné práce 625,00 2025
Datacomp, s.r.o. komponenty k aSc Dochádzka 82,50 2025
Datacomp, s.r.o. Acar F5 prepäťová ochrana 19ks 400,65 2025
Datacomp, s.r.o. PC komponenty 1372,53 2025
Východoslovenská energetika a.s. Elektrina 1/2025 preplatok -2282,26 2025
Nakladatelství FORUM s.r.o. seminár Školský poriadok 2025 220,17 2025
Lunys, s.r.o. Potraviny 270,41 2025
INMEDIA, spol. s r.o. Potraviny 202,08 2025
Detská rekreácia s.r.o. LVK 2.turnus 10.2.-14.2.2025 16284,00 2025
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej služby siete SANET 1-3/2025 150,00 2025
Nemocnica svätého Michala a.s. vyšetrenie PZS 159,45 2025
SGS Slovakia spol. s r.o. dohľadový audit ISO 9001:2015 738,00 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2025 2,62 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2025 46,38 2025
Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 1/2025 66,89 2025
Royal Business Corporation s.r.o. výmena rohoží 128,23 2025
Nájdených 10 939 záznamov, zobrazujem 271 až 300.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Faktúry z rokov 2011 až 2016:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2016 13:50
Upravené: 15.02.2023 16:34