SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 117/2025
Číslo v CRZ*: |
117/2025 |
Predmet: |
hygienické a čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067,0 071 01 Michalovcde, IČO: 47102357, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
Hodnota faktúry: |
211,98 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.05.2025 |
Dátum zverejnenia: |
09.05.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22