SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 77/2025

Číslo v CRZ*:

77/2025

Predmet:

komunálny odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mesto Sobrance, Štefánikova 38/8, 073 01 Sobrance, IČO: 00325791, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

3 600,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.04.2025

Dátum zverejnenia:

15.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22