SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 71/2025

Číslo v CRZ*:

71/2025

Predmet:

poštové poukážky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

6,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.03.2025

Dátum zverejnenia:

31.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22