SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 50/2025

Číslo v CRZ*:

50/2025

Predmet:

oprava auta

Zmluvná strana:

dodávateľ: Egovan s.r.o., Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce, IČO: 36210170, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

1 876,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2025

Dátum zverejnenia:

14.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22