SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 43/2025

Číslo v CRZ*:

43/2025

Predmet:

obrusy a uteráky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Praktik Texttil s.r.o., Zlievárenská 1, 917 02 Trnava, IČO: 44491191, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

190,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2025

Dátum zverejnenia:

14.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22