SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 38/2025
Číslo v CRZ*: |
38/2025 |
Predmet: |
uzavretie v programe účtovná závierka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DIVES príspevková organizácia MV SR, Čs. Armády 20, 040 01 Košice, IČO: 00162957, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
Hodnota faktúry: |
36,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
28.02.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22