SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 17/2025

Číslo v CRZ*:

17/2025

Predmet:

upgrade ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOFT - GL, spol. s r.o. Košice, Levická 634/44 040 11 Košice - mestská časť Západ., IČO: 36182214, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

68,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.01.2025

Dátum zverejnenia:

31.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22