SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 333/2024

Číslo v CRZ*:

333/2024

Predmet:

vysávač

Zmluvná strana:

dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Silačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 36562939, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

353,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2024

Dátum zverejnenia:

16.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22