SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 282/2024

Číslo v CRZ*:

282/2024

Predmet:

pumpa na vodu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Margarétka PO, s.r.o., Dúbravská 89, 080 01 Prešov, IČO: 44987447, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

12,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.10.2024

Dátum zverejnenia:

31.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22