SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 280/2024

Číslo v CRZ*:

280/2024

Predmet:

výmena ističa

Zmluvná strana:

dodávateľ: Bonel s.r.o., Bernolákova 527/15, 071 01 Michalovce, IČO: 48137758, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

476,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.10.2024

Dátum zverejnenia:

31.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22