SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 241/2024

Číslo v CRZ*:

241/2024

Predmet:

prenájom kontajnera

Zmluvná strana:

dodávateľ: FURA s.r.o. Košice, Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36211451, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

10,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22