SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 239/2024

Číslo v CRZ*:

239/2024

Predmet:

Stravné lístky

Zmluvná strana:

dodávateľ: fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

15,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22