SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 239/2024
Číslo v CRZ*: |
239/2024 |
Predmet: |
Stravné lístky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
Hodnota faktúry: |
15,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22