SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 234/2024

Číslo v CRZ*:

234/2024

Predmet:

Cestovné poistenie - žiakov - Erasmus

Zmluvná strana:

dodávateľ: Luminosus n.o., Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35583436, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

277,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22