SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 233/2024
Číslo v CRZ*: |
233/2024 |
Predmet: |
čistiace prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067, 07101 Michalovce, IČO: 47102367, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy |
Hodnota faktúry: |
277,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22