SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 233/2024

Číslo v CRZ*:

233/2024

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067, 07101 Michalovce, IČO: 47102367, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

277,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22