SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 230/2024

Číslo v CRZ*:

230/2024

Predmet:

cestovné lístky pre žiakov - Erasmus

Zmluvná strana:

dodávateľ: Leo Express s.r.o., Řehořova 908/4, Praha 3, 130 00, IČO: 06661572, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

669,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.10.2024

Dátum zverejnenia:

15.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22