SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 221/2024

Číslo v CRZ*:

221/2024

Predmet:

oprava el. sporáka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Elektroservis Valtim Gabriel Egri, Obrancov mieru 9, 071 01 Michalovce, IČO: 40411061, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

302,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2024

Dátum zverejnenia:

30.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22