SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 204/2024

Číslo v CRZ*:

204/2024

Predmet:

prenájom kontajnera

Zmluvná strana:

dodávateľ: FURA s.r.o., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO: 36211451, Ing. Jana Vargová, poverená vedením školy

Hodnota faktúry:

8,64 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.09.2024

Dátum zverejnenia:

16.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22