SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 331/2023

Číslo v CRZ*:

331/2023

Predmet:

proces verejného obstarávania

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing, Štefan Janko - BGS, Komenského 2776/23, 06901 Snina, IČO: 44658711, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

400,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22