SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 310/2023
Číslo v CRZ*: |
310/2023 |
Predmet: |
virtuálna knižnica |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43908977, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy |
Hodnota faktúry: |
18,84 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22