SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 184/2023

Číslo v CRZ*:

184/2023

Predmet:

prenájom kontajnera

Zmluvná strana:

dodávateľ: Fura s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

6,38 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.07.2023

Dátum zverejnenia:

31.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22