SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 147/2023
Číslo v CRZ*: |
147/2023 |
Predmet: |
energetická služba - vyúčtovanie za rok 2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Eisteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 45739153, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy |
Hodnota faktúry: |
28 591,83 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22