SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 130/2023

Číslo v CRZ*:

130/2023

Predmet:

cestovné poistenie žiakov Erasmus

Zmluvná strana:

dodávateľ: Luminosus, n.o., Hlavná 142/21, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35583436, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

395,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.05.2023

Dátum zverejnenia:

31.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22