SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 120/2023
Číslo v CRZ*: |
120/2023 |
Predmet: |
cestovné žiaci Erasmus |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Student Agency k.s., Nám. slobody 17, 602 00 Brno, IČO: 25317075, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy |
Hodnota faktúry: |
229,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22