SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 50/ŠJ/2023
Číslo v CRZ*: |
50/ŠJ/2023 |
Predmet: |
potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Amigo Prima s.r.o., Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624, PaedDr. Valéria Hadvabová, ved. ŠJ |
Hodnota faktúry: |
55,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
05.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22