SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 71/2023

Číslo v CRZ*:

71/2023

Predmet:

nákup nožov do školskej jedálne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Elektroservis Valtim Ľubomír Valiska, Obrancov mieru 9, 071 01 Michalovce, IČO: 30296102, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

102,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.03.2023

Dátum zverejnenia:

31.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22