SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 67/2023

Číslo v CRZ*:

67/2023

Predmet:

materiál pre údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Martin Kuzma, voda - kovo, Štefánikova 28, 073 01 Sobrance, IČO: 34833625, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

366,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.03.2023

Dátum zverejnenia:

31.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22