SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 53/2023

Číslo v CRZ*:

53/2023

Predmet:

preprava žiakov - lyžiarsky kurz

Zmluvná strana:

dodávateľ: Daniel Demjan - Demjan Bus, Ubľa 55, 067 73 Ubľa, IČO: 43894305, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

450,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.03.2023

Dátum zverejnenia:

15.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22