SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 41/2023

Číslo v CRZ*:

41/2023

Predmet:

odborná literatúra

Zmluvná strana:

dodávateľ: PSDomov s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 51108178, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

72,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2023

Dátum zverejnenia:

28.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22