SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 29/2023

Číslo v CRZ*:

29/2023

Predmet:

lyžiarsky kurz - preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Daniel Demjan - Demjan Bus, Ubľa 55, 067 73 Ubľa, IČO: 43894305, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

261,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.02.2023

Dátum zverejnenia:

15.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22