SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 13/2023
Číslo v CRZ*: |
13/2023 |
Predmet: |
toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063 |
Hodnota faktúry: |
43,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.01.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22