SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 319/2022

Číslo v CRZ*:

319/2022

Predmet:

stolný futba

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNIHOUSE, s.r.o., Zlievarenská 1, 917 01 Trnava, IČO: 45851387, Ing. Michal Gič, riaditeľ školy

Hodnota faktúry:

351,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2022

Dátum zverejnenia:

15.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22