SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 131/2022

Číslo v CRZ*:

131/2022

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Dušan Andrišov

Hodnota faktúry:

130,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.05.2022

Dátum zverejnenia:

13.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22