SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry
Faktúra: 412/2019
Číslo v CRZ*: |
412/2019 |
Predmet: |
prenájom softvéru autoškola |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TSS Group, a.s., Továrenská 47201/50, 18 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551 |
Hodnota faktúry: |
43,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
21.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:23
Upravené:
20.11.2019 14:22