SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 412/2019

Číslo v CRZ*:

412/2019

Predmet:

prenájom softvéru autoškola

Zmluvná strana:

dodávateľ: TSS Group, a.s., Továrenská 47201/50, 18 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551

Hodnota faktúry:

43,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22