SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 145/2021

Číslo v CRZ*:

145/2021

Predmet:

čistiace prostriedky a OOP

Zmluvná strana:

dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357, Jozef Lechman

Hodnota faktúry:

134,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.06.2021

Dátum zverejnenia:

30.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22