SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 190700

Číslo v CRZ*:

190700

Predmet:

nákup toneru

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063

Hodnota faktúry:

50,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.10.2019

Dátum zverejnenia:

29.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22