SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 89/2021

Číslo v CRZ*:

89/2021

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Dušan Andrišov

Hodnota faktúry:

39,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.04.2021

Dátum zverejnenia:

19.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22