SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 252/2020

Číslo v CRZ*:

252/2020

Predmet:

hygienické a dezinfekčné prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Papier Lechman s.r.o., Močarianska 5067, 071 01 Michalovce, IČO: 47102357, Jozef Lechman

Hodnota faktúry:

184,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.10.2020

Dátum zverejnenia:

29.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22