SOŠ obchodu a služieb Sobrance - faktúry

Faktúra: 191/2020

Číslo v CRZ*:

191/2020

Predmet:

vybavenie učebne výpočtovej techniky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gnoma, s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063, Ing. Dušan Andrišov

Hodnota faktúry:

23 010,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.08.2020

Dátum zverejnenia:

31.08.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:23
Upravené: 20.11.2019 14:22